外貿企業(yè)收到(dào)紅(hóng)字增值稅專用發票的賬務處理、增值稅納稅申報(bào)表的填寫及退稅申報(bào)
行業(yè):出口企業(yè)|地區:北(běi)京|類别:涉外财稅|2015年(nián)05月(yuè)11日
問:我們外貿企業(yè),收到(dào)一(yī)張增值稅專用發票商品名稱錯(cuò)了,供貨商開(kāi)具了紅(hóng)字發票,這批貨物(wù)我們還(hái)沒申報(bào)退稅,(1)收到(dào)紅(hóng)字發票的當月(yuè),賬務如何處理?(2)收到(dào)紅(hóng)字的次月(yuè)納稅申報(bào)期,稅務報(bào)表如何填制?(3)我2月(yuè)要去申報(bào)退稅,應該拿著(zhe)這張紅(hóng)字的發票,錯(cuò)誤的那個(gè)還(hái)拿嗎(ma)?如果我們收到(dào)紅(hóng)字發票(品名錯(cuò)了),那麽供應商還(hái)需要再開(kāi)一(yī)張藍字發票?我們1月(yuè)收到(dào)紅(hóng)字那麽2月(yuè)納稅申報(bào)期如何填表,因為(wèi)之前都是填在附表(二)26~28行,有人說紅(hóng)字填入進轉出,可我們沒進項可抵啊?再就(jiù)是如果我再收到(dào)一(yī)張正确的藍字發票,用認證嗎(ma)?